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送心意

小檬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-17 13:50

你好,沒有應(yīng)交增值稅,是不需要做增值稅分錄的

米嘟媽媽 追問

2021-10-17 14:51

請(qǐng)問如果是稅控維護(hù)費(fèi)抵減,是不是借:減免稅額,貸:管理費(fèi)用

米嘟媽媽 追問

2021-10-17 14:51

還是也不需做分錄

小檬老師 解答

2021-10-17 14:58

稅盤維護(hù)費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸,銀行存款/現(xiàn)金
如果開始已計(jì)入管理費(fèi)用就是按你做的分錄沖費(fèi)用

米嘟媽媽 追問

2021-10-17 14:59

這樣做應(yīng)交稅費(fèi)余額無(wú)變動(dòng)呀

小檬老師 解答

2021-10-17 15:04

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸,銀行存款/現(xiàn)金
增值稅借方增加了,借方增加是應(yīng)交稅費(fèi)減少的意思呀

米嘟媽媽 追問

2021-10-17 15:26

是呀,減免稅科目減少,銷項(xiàng)稅額增加,正好抵消,余額沒變動(dòng)呀?

小檬老師 解答

2021-10-17 17:05

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸,銀行存款/現(xiàn)金/管理費(fèi)用
分錄是這樣做的,怎么會(huì)貸方也增加呢

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您好 月末的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-12-12 16:21:20
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好!不用賬務(wù)處理,已交的已經(jīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
是的,幫您列一個(gè)完整分錄 如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-06-17 16:30:17
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