那在項(xiàng)目的預(yù)交的稅款怎么沖啊,現(xiàn)在還是購料時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),開工程票時貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 那月末增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)科目就放著不管了嗎
菲菲
于2017-01-09 20:27 發(fā)布 ??726次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-01-09 20:30
嗯嗯 那我預(yù)交稅款的分錄怎么寫呀
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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59

你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級科目,而不是 進(jìn)項(xiàng)稅額的四級明細(xì)
2019-12-12 10:43:42

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09

你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47

您好,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)”、“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”都是貸方專欄,都只會有貸方余額,在月底時,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目金額為0.要轉(zhuǎn)至未交增值稅。未交增值稅的科目不必須為0
2021-12-20 14:54:12
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