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小魚兒
于2021-10-15 17:36 發(fā)布 ??676次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-10-15 17:37
這樣處理也是正確的。直接這樣的處理也是可以的
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借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
答: 你好,學員,這個沒問題的
借:銀行存款。貸:預收賬款,應交稅費,應交增值稅
答: 同學,你好 你具體是想問什么呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
房地產(chǎn)企業(yè)收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
答: 您好,是的,就是這樣處理的
發(fā)貨未收到款,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項) 收到貨款后:借:銀行存款,貸:應收賬款。 收到貨款未發(fā)貨:借:銀行存款,貸:預收賬款。發(fā)貨后:借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項)。對吧
討論
企業(yè)預收賬款時,涉及的會計分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款;確認收入時借:預收賬款;貸:主營業(yè)務收入;應交稅費---應交增值稅(銷項稅額);收到余款時:借:銀行存款;貸:預收賬款。請問:應交稅費必須在確認收入時記錄嗎?例如:預付時:借:銀行存款;貸:預收賬款;應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)這樣可以嗎?
收到預收款時賬務處理,借:銀行存款100000 貸:預收賬款:95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應交稅費-應交增值稅4761.9 貸:應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
借:預收賬款30 銀行存款62.8 貸:主營業(yè)務收入80 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)12.8不是一直用預收款嗎,怎么有銀行存款
某企業(yè)預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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