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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-15 10:11

你好,公司欠老板的款,這個是一個狀態(tài),不是發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。
在  其他應付款  貸方余額體現(xiàn)

愛生活 追問

2021-10-15 10:13

借:庫存現(xiàn)金16000貸 其他應付款 16000,其中10000元轉實收資本,那么借:其他應付款10000貸:實收資本10000?

鄒老師 解答

2021-10-15 10:14

你好,是的,是這樣處理的 

愛生活 追問

2021-10-15 10:14

注小規(guī)?;I備期間

鄒老師 解答

2021-10-15 10:15

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

愛生活 追問

2021-10-15 10:15

公司實際還欠老板6000元

愛生活 追問

2021-10-15 10:16

不是的, 我就不知道他花的那些錢 是不是應該借庫存現(xiàn)金 ?

鄒老師 解答

2021-10-15 10:16

你好,他花的那些錢 ,具體是花的什么錢,用于什么方面呢? 

愛生活 追問

2021-10-15 10:17

另外小規(guī)?;I備期間也是這樣的分錄多

愛生活 追問

2021-10-15 10:17

 都是花給公司了 

鄒老師 解答

2021-10-15 10:17

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

愛生活 追問

2021-10-15 10:18

公司剛開業(yè)賬上沒有那么多錢 ,是老板墊的

鄒老師 解答

2021-10-15 10:19

你好,是老板墊的,在其他應付款科目體現(xiàn)就是了 

愛生活 追問

2021-10-15 10:19

沒有疑問 就是想讓您確定一下,我這個分錄是否正確 

鄒老師 解答

2021-10-15 10:20

你好,根據(jù)你的描述,分錄是正確的 

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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