老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

我想問一下,小規(guī)模納稅人專票不含增值稅收入182657,普票不含稅增值稅收入297774,季度收入超過45萬。怎么申報繳納
答: 同學(xué)專票填寫在第二欄需要交稅,普票填寫在免稅額,不需要交稅
老師你好,我想問一下小規(guī)模申報增值稅的時候,實際繳納增值稅比賬上多0.01怎么處理。它是這樣的10月含稅收入18628.67,不含稅收入18086.09(18086.0873),增值稅是542.58(542.5826);11月含稅收入51280.76,不含稅收入49787.15(49787.1456),增值稅是1493.61(1493.6143);12月含稅收入214443.03,不含稅收入208197.12(208197.1165),增值稅是6245.91(6245.9134).所以賬上的第四季度收入合計18086.09+49787.15+208197.12=276070.36元,第四季度增值稅合計542.58+1493.61+6245.91=8282.10元,填增值稅申報表的時候,收入是276070.36元,繳納的增值稅是8282.11(276070.36×0.09=8282.1108)該怎么處理
答: 下月計提時多計提0.01元
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,小規(guī)模納稅公司。季度申報所得稅。營業(yè)收入全部開發(fā)票了。請問:營業(yè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入。(本季度未達(dá)到增值稅起征點)
答: 你好 填寫利潤表的營業(yè)收入金額


水蘊(yùn)沙灘 追問
2021-10-15 10:03
思頓喬老師 解答
2021-10-15 10:04