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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-15 08:48

你好
21年開紅字發(fā)票就是沖當期收入的分錄  

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 08:52

分錄可以寫一下嗎?營業(yè)收入減少這個我知道,但是我們銀行存款未出現(xiàn)付款的情況,這個貸方科目是什么呢?

玲老師 解答

2021-10-15 08:58

借 應收負數(shù) 
貸收入負數(shù) 
應交稅費負數(shù) 
 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:00

那這個應收負數(shù)就一直掛著嗎?就可以了嘛?

玲老師 解答

2021-10-15 09:05

退款時沖 不退就掛著 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:08

這個去年就退了款了的,這個怎么處理?

玲老師 解答

2021-10-15 09:16

你好 現(xiàn)在和退款的正常平了才對    去年你沒有做沖收入分錄  現(xiàn)在做了正好平 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:18

所以現(xiàn)在寫這筆分錄就可以了嘛?其他不用更改嘛?我去年的分錄應該就錯了,借  主營業(yè)務收入  負數(shù)  貸  銀行存款

玲老師 解答

2021-10-15 09:25

是的現(xiàn)在寫這個分錄 就可以   沖收入是原來分錄不變金額負數(shù)  

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:30

好的,謝謝

玲老師 解答

2021-10-15 09:38

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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