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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-09 14:15

我查出原因了,是我計(jì)提帳沒保存上,您提到代扣,我好象一直沒做過這個(gè)帳,都是算完代扣后的應(yīng)付工資數(shù),然后社保就做社保的帳。代扣社保應(yīng)如果做帳,還請您指導(dǎo)一下。

吳月柳 解答

2017-01-09 14:04

那是不是你代扣時(shí)的沖了所以沒余額

吳月柳 解答

2017-01-09 16:14

你看如下會計(jì)分錄: 
1.計(jì)提工資 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個(gè)人所得稅 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費(fèi)的話,購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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