老師,增值稅實(shí)際繳納的稅款比結(jié)轉(zhuǎn)的少,再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)差額部分時出現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額出現(xiàn)余額,實(shí)際應(yīng)該沒有余額,應(yīng)該怎么操作
月半彎
于2021-10-13 16:12 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04

您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末沒有余額 如果當(dāng)月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
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