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送心意

張壹老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-13 10:53

你好,免抵退稅的銷售額在附表一第16列第3行填具,填后顯示在主表第7欄免抵退稅那里的

chow 追問

2021-10-13 12:02

但是系統(tǒng)自動(dòng)讓它顯示在免稅項(xiàng)目那里了,需要?jiǎng)h除還是?

張壹老師 解答

2021-10-13 12:06

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同學(xué)你好 出口退稅,就填增值稅納稅知申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額
2020-11-04 12:00:10
你好,生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報(bào)增值稅
2022-01-13 10:36:55
你好; 是的。 出口退稅的話;先申報(bào)了在去申請(qǐng)的;參考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc
2022-03-31 12:48:55
您好,請(qǐng)參考以下網(wǎng)址,填寫說明的很詳細(xì),謝謝。 https://wenku.baidu.com/view/7a0cd915da38376bae1fae40.html
2017-11-14 20:53:41
你好我做過,你有什么具體的問題可以提問
2021-04-08 09:03:06
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