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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-12 21:13

您好
第一筆分錄貸方不應(yīng)該有個(gè)人所得稅

追問(wèn)

2021-10-12 21:21

應(yīng)該是借工程施工23180貸應(yīng)付職工薪酬23180   然后發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅   其他應(yīng)收款~五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)部分。是這樣的嗎?

bamboo老師 解答

2021-10-12 21:24

是的 這樣處理就正確的

追問(wèn)

2021-10-12 21:49

但是感覺(jué)沒(méi)有太大區(qū)別呀?成本都是23180,并不影響利潤(rùn)

bamboo老師 解答

2021-10-12 22:00

應(yīng)付職工薪酬科目金額不對(duì)啊

追問(wèn)

2021-10-13 07:39

老師,我還有一點(diǎn)不明白這個(gè)個(gè)稅已經(jīng)從個(gè)人工資里扣掉了為什么還算到公司的費(fèi)用里

bamboo老師 解答

2021-10-13 07:41

因?yàn)槭菃T工工資里面扣除的 
員工工資就是公司的費(fèi)用啊

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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