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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-12 10:47

你好,應(yīng)當(dāng)在實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候,才開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票抵扣

文欣 追問(wèn)

2021-10-12 10:49

我們是預(yù)付的工程款,對(duì)方已經(jīng)給我們開(kāi)出了專(zhuān)票,怎么入帳,當(dāng)時(shí)做帳的時(shí)候是按照普票的金融入賬的,怎么更高,(工程還沒(méi)有開(kāi)始)

鄒老師 解答

2021-10-12 10:50

你好,預(yù)付工程款,不應(yīng)當(dāng)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在實(shí)際接收對(duì)方提供工程施工服務(wù)的時(shí)候開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票入賬 

文欣 追問(wèn)

2021-10-12 10:52

問(wèn)題是對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具,我要怎么入賬,聽(tīng)不明白嗎

鄒老師 解答

2021-10-12 10:53

你好
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
我早就聽(tīng)明白了,我的建議希望你看看(預(yù)付工程款,不應(yīng)當(dāng)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在實(shí)際接收對(duì)方提供工程施工服務(wù)的時(shí)候開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票入賬),需要按正規(guī)操作來(lái)處理,而不是隨意開(kāi)具發(fā)票

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你好,付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 開(kāi)具發(fā)票借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款
2018-10-10 20:29:44
預(yù)付賬款在貸方的話,它是屬于負(fù)債。在借方就是屬于資產(chǎn)。
2022-03-17 16:42:24
具體根據(jù)你的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行判斷用那個(gè)會(huì)計(jì)科目。
2017-04-14 20:40:40
你好 上月付款,借;預(yù)付賬款 36萬(wàn),貸;銀行存款36萬(wàn) 本月取得發(fā)票,借;庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款 (合計(jì)) 是2.1的尾數(shù)不需要支付了嗎?
2019-10-28 08:43:48
其實(shí)是一樣的,只不過(guò)是不是在報(bào)表上
2019-06-03 21:26:41
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