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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-09 18:01

你好,贊助支出,在計(jì)算該個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅時(shí),是需要進(jìn)行納稅調(diào)增處理的 

鈴子 ——屬深圳地區(qū) 追問(wèn)

2021-10-09 18:06

老師,可該贊助支出在計(jì)算被承包企業(yè)的企業(yè)所得稅時(shí)也已被納稅調(diào)增過(guò)了,當(dāng)我在計(jì)算該個(gè)人的承包經(jīng)營(yíng)所得時(shí)還需要再進(jìn)行納稅調(diào)增?

鄒老師 解答

2021-10-09 18:07

你好,這個(gè)贊助支出,到底是某某企業(yè)發(fā)生的,還是某某個(gè)體戶(hù)發(fā)生的支出? 

鈴子 ——屬深圳地區(qū) 追問(wèn)

2021-10-09 18:12

題干有說(shuō)的呢!
這個(gè)贊助支出,是個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)的某法人企業(yè)發(fā)生的。我的意思是:當(dāng)我們?cè)谟?jì)算這個(gè)個(gè)人的承包經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅時(shí)是否還要對(duì)該非廣告性的贊助支出進(jìn)行納稅調(diào)增?

鄒老師 解答

2021-10-09 18:39

你好,意思是贊助支出是被承包單位發(fā)生的支出,而不是承包方發(fā)生的支出,是這個(gè)意思嗎? 

鈴子 ——屬深圳地區(qū) 追問(wèn)

2021-10-09 18:49

是的——承包方是個(gè)人,該非廣告性質(zhì)的贊助支出是被承包單位(法人企業(yè))發(fā)生的。承包方個(gè)人的承包經(jīng)營(yíng)所得=被承包方的會(huì)計(jì)利潤(rùn)-被承包方的企業(yè)所得稅-承包費(fèi)用。我是想知道,在這個(gè)公式中的等式右邊,還要不要再加上被承包方所發(fā)生的非廣告性質(zhì)的贊助支出?

鄒老師 解答

2021-10-09 18:50

你好,這種情況就不需要再做納稅調(diào)增處理的 

鈴子 ——屬深圳地區(qū) 追問(wèn)

2021-10-09 18:57

老師,為什么不用調(diào)增啊,

鄒老師 解答

2021-10-09 18:59

你好,因?yàn)檫@個(gè)不是承包單位的贊助支出,而是被承包單位發(fā)生的。

鈴子 ——屬深圳地區(qū) 追問(wèn)

2021-10-09 19:04

老師,承包的不是單位,是個(gè)人。就好比我去承包一家公司,這家公司發(fā)生了非廣告性的贊助支出,然后我在計(jì)算我對(duì)這家公司的承包經(jīng)營(yíng)的個(gè)人所得稅時(shí),這個(gè)非廣告性的贊助支出不用進(jìn)行納稅調(diào)增嗎?

鄒老師 解答

2021-10-09 19:05

你好,非廣告性的贊助支出,這家公司匯算清繳的時(shí)候,需要做納稅調(diào)增處理
你個(gè)人計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的時(shí)候,不需要再做納稅調(diào)增處理的。

老師,請(qǐng)問(wèn):在計(jì)算個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)所得時(shí),對(duì)于被承包單位(法人企業(yè))取得的已在會(huì)計(jì)利潤(rùn)中扣除的非廣告性質(zhì)的贊助支出,在計(jì)算該個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅時(shí)是否需要進(jìn)行納稅調(diào)增?
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱(chēng)。英國(guó)是開(kāi)征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家,1799年英國(guó)開(kāi)始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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2018-12-13 09:37:58
你好。最好的科目是營(yíng)業(yè)外支出!
2018-09-25 10:50:29
你好,贊助支出,在計(jì)算該個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅時(shí),是需要進(jìn)行納稅調(diào)增處理的?
2021-10-09 18:01:58
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
是的,這是系統(tǒng)默認(rèn)沒(méi)有調(diào)整前的金額。
2020-03-26 10:07:43
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