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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-10-07 21:17

你好,是季度末月做減免增值稅的分錄

鄒老師 解答

2021-10-07 21:27

你好,一般納稅人有發(fā)生增值稅減免情況嗎? 

鄒老師 解答

2021-10-07 21:33

你好,有留抵稅額抵了之后,不用交增值稅(當(dāng)月是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎? )

鄒老師 解答

2021-10-07 21:38

你好,只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),但是留抵稅額夠抵扣。這種情況的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

鄒老師 解答

2021-10-07 21:42

你好,是的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的分錄。

鄒老師 解答

2021-10-07 21:50

你好,如果有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的情況下,是需要納稅,還是形成留抵稅額? 

M、 追問

2021-10-07 21:18

一般納稅人增值稅需要做減免的分錄嗎

M、 追問

2021-10-07 21:29

如果一般納稅人不交增值稅,要做什么分錄

M、 追問

2021-10-07 21:30

有留抵稅額抵了之后,不用交增值稅,要做什么分錄

M、 追問

2021-10-07 21:35

只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),但是留抵稅額夠抵扣

M、 追問

2021-10-07 21:40

一般納稅人如果不用交增值稅的情況下都要做結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄嗎

M、 追問

2021-10-07 21:44

如果有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的情況下,分錄怎么做

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開的1%6需要的 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-01-18 13:39:09
你好,是月末將不需 交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,營業(yè)外收入
2020-07-10 14:41:01
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-11 17:14:09
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外收入
2019-05-22 14:32:04
你好 減免的增值稅在期末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,營業(yè)外收入
2020-07-11 13:28:29
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