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miss袮の笑
于2021-10-07 10:53 發(fā)布 ??1336次瀏覽
小云老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-10-07 10:54
你好,本月計(jì)提下月發(fā)放,計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-職工社保(個(gè)人部分)應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款
miss袮の笑 追問
2021-10-07 11:03
計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 這個(gè)分錄的話,找到記賬軟件的科目,選擇就行是吧?但是我選擇的好像不大對(duì),出來的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)了都
小云老師 解答
2021-10-07 11:13
找到記賬軟件的科目,選擇就行
2021-10-07 11:18
職工薪酬是放在哪個(gè)科目下面的?我一直是是 貸管理費(fèi)用了,是不是錯(cuò)了呀?
2021-10-07 11:22
應(yīng)付職工薪酬是一級(jí)科目分錄就是上面寫的那樣
2021-10-07 11:31
1.我的科目余額表貸方:銀行存款,跟我銀行實(shí)際余額不一致,對(duì)嗎?2.再就是科目余額表的銀行存款是負(fù)數(shù) ,對(duì)嗎?
2021-10-07 11:36
1.不對(duì) 2.貨幣資金不會(huì)是負(fù)數(shù)
2021-10-07 11:39
那科目余額表中的借貸方銀行存款是負(fù)數(shù),正常嗎?
2021-10-07 11:44
同學(xué),貨幣資金就包括了銀行存款,不正常
2021-10-07 11:45
但是寫分錄也沒有錯(cuò)誤呀?怎么搞的?
2021-10-07 11:53
同學(xué),這個(gè)需要你自己去一筆筆檢查
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老師,計(jì)提工資時(shí)是計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?
答: 學(xué)員您好,都是計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)的
1月到12月只計(jì)提工資了!沒有付過工資!這樣做的賬是不是錯(cuò)了?
答: 您好,這個(gè)肯定是不可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這個(gè)計(jì)提工資怎么是這樣的
答: 你好! 具體是有什么問題呢?
老師問一下計(jì)提工資做多了一千要怎么去銷賬?
討論
這題計(jì)提工資怎么做?求指教
計(jì)提工資是在每月最后一天嗎
計(jì)提工資多了,后面怎么修正
計(jì)提工資5月份落下一個(gè)人的工資,6月份計(jì)提工資的時(shí)候可以補(bǔ)上嗎
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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2021-10-07 11:03
小云老師 解答
2021-10-07 11:13
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2021-10-07 11:18
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2021-10-07 11:22
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2021-10-07 11:45
小云老師 解答
2021-10-07 11:53