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Hot spring
于2017-01-04 18:37 發(fā)布 ??1555次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-01-04 18:46
但是專票,需要抵扣的啊jQuery1113064634490897879_1483526600640?
Hot spring 追問
2017-01-04 18:53
一筆:借:庫存商品100元 應交稅金-應交增值稅17元 貸:應付賬款117元; 另一筆:借:庫存商品1000元 應交稅金-應交增值稅170元 貸:應付賬款1170元. 發(fā)票卻開在了一張1287的發(fā)票,兩筆又是跨月的。如何處理???發(fā)票如何放??
王雁鳴老師 解答
2017-01-04 18:41
您好,一張增值稅發(fā)票包含兩次貨款的數(shù),發(fā)票另外做憑證,或者放在其中一次付款憑證要另做分錄,另外一次貨款不用放復印件的。
2017-01-04 18:52
您好,是的,專票需要抵扣的,也是這樣做啊。比如采購1萬元貨物,收到發(fā)票,稅是1700元,本次付款5000元,則分錄是,借:原材料1萬元,應交稅費-應交增值稅-進項1700元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款5000元,應付賬款5000元,等下次付款時,不用附發(fā)票,直接根據(jù)付款單,借:應付賬款5000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款5000元。
2017-01-04 18:56
您好,按我上面寫的處理即可。您說一下發(fā)票是什么時候收到的吧。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2017-01-04 18:53
王雁鳴老師 解答
2017-01-04 18:41
王雁鳴老師 解答
2017-01-04 18:52
王雁鳴老師 解答
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