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正正
于2021-09-28 16:20 發(fā)布 ??791次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-09-28 16:33
同學你好借應交稅費-應交增稅已交貸銀行存款
正正 追問
2021-09-28 17:05
月底的賬務處理
2021-09-28 17:06
月底了 銷項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?預交的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師 解答
2021-09-28 17:10
同學你好銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)小于不用
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項目上的預交稅款如何做會計分錄
答: 你好!在應交稅費-已交稅金科目下核算
交稅款的會計分錄怎么寫
答: 一般 借應交稅費 貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
補交稅款的會計分錄怎么做
答: 你好,補交上年增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金--應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn):借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 支付稅金:借:應交稅金--應交增值稅 貸:銀行存款
預交稅款是怎么做會計分錄,謝謝老師
討論
銀行結(jié)息會計分錄,用不用交稅
中秋送客戶的月餅票要交稅,怎么做會計分錄呢
月底交稅的會計分錄?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 464805 個
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