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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-09-28 18:02

你好,不好意思久等了,一個是從2020年7月2號到2021年7月1號,金額是132000 這個之前按月計提么,沒有做,那2020年做借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款-待攤費用,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,2021年之前沒有做補上,借管理費用 租賃費,貸預(yù)付賬款-待攤費用     2022年做,借預(yù)付賬款-待攤費用      貸其他應(yīng)付款,后續(xù)攤銷沖預(yù)付賬款-待攤費用

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:07

不是直接做借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款   借:管理費用    貸:預(yù)付賬款  嗎

maize老師 解答

2021-09-28 18:08

不是,付款做借其他應(yīng)付款,貸銀行,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款-待攤費用      貸其他應(yīng)付款, 攤銷做借:管理費用 貸:預(yù)付賬款  沒有涉及到21年做這個

maize老師 解答

2021-09-28 18:08

要是是專票,你是一般納稅人 借預(yù)付賬款-待攤費用      進項稅額,貸其他應(yīng)付款 

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:08

這個是上一個財務(wù)調(diào)的賬,看的我那個費勁,現(xiàn)在就一個房租的東西搞的這么復(fù)雜,我都不知道我接下來應(yīng)該怎么做了,她調(diào)的賬我也搞不懂。。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:09

為什么要通過其他應(yīng)付款啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:11

她這樣 調(diào)了,也不知道對不對,我現(xiàn)在在做5月的憑證,那我5月付房租16000,怎么做付款和攤銷的分錄啊

maize老師 解答

2021-09-28 18:12

沒有付款收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款,你看這個分錄后面有沒有發(fā)票,需要分?jǐn)?,預(yù)付賬款,代替待攤費用

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:13

我就想知道她5月補充調(diào)整的這個分錄對我接下來做賬有沒有影響?  我現(xiàn)在在檢查5月份的分錄

maize老師 解答

2021-09-28 18:13

付款做借其他應(yīng)付款,16000貸銀行16000,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款-待攤費用  132000    貸其他應(yīng)付款132000, 攤銷一個月房租做借:管理費用 132000/12 貸:預(yù)付賬款 132000/12

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:14

老師,我要下班了,你才來回答我的問題,公司不允許加班,我明天還可以接著問你嗎。。。。。

maize老師 解答

2021-09-28 18:14

咋你這個截圖支付咋沒有貸銀行?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:15

我截圖的這個分錄是上一個財務(wù)她調(diào)的賬,

maize老師 解答

2021-09-28 18:15

估計不能及時回復(fù),你最好早點9點之前,我轉(zhuǎn)崗位上班時間不答疑要做別的

maize老師 解答

2021-09-28 18:16

你附件都有啥這個你調(diào)分錄后面

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:16

這樣 啊,就你回答的問題我比較滿 意也覺得比較靠譜啊,你要是早點回答我就好了。。。。那現(xiàn)在她調(diào)的這個分錄我要怎么搞?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:17

調(diào)整的分錄后面沒有附件,估計要問她本人才知道是什么情況,她調(diào)整的我的費勁,她都離職了幾個月了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-28 18:18

要不我明天再問你吧,我怕老板看到又要說了,不允許加班。。。。。

maize老師 解答

2021-09-28 18:19

之前2020年有沒有做管理費用?

maize老師 解答

2021-09-28 18:21

你這個10-12月指的2020年么,不能直接做管理費可以跨年了

maize老師 解答

2021-09-28 18:23

你這個是不是做內(nèi)賬,宿舍租金做借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸預(yù)付賬款—宿舍租金

maize老師 解答

2021-09-28 18:24

外賬需要按規(guī)范做通過應(yīng)付職工薪酬福利費

maize老師 解答

2021-09-28 18:25

上面調(diào)整應(yīng)該是明細(xì)掛錯,所以沖了

maize老師 解答

2021-09-28 18:27

這個問號地方寫錯吧,這個?

maize老師 解答

2021-09-28 18:32

借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款-房租,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,  

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