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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-01-03 14:39

也就是是說 月底做完我剛截圖給你的憑證,還需要再做一筆:借:本年利潤  貸 利潤分配-未分配利潤 
 
月底才算一月的憑證已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),是嗎

小耳朵 追問

2017-01-03 14:41

借方:利潤分配-未分配利潤 6150 
                       貸方:本年利潤   6150

宋生老師 解答

2017-01-03 14:32

您好!正常就這樣就可以了。學(xué)堂的基本都是這樣。

宋生老師 解答

2017-01-03 14:45

您好!不需要。一般年底的時候才要計入未分配利潤里面

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相關(guān)問題討論
你好,就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
您好,那是指的當(dāng)年有利潤的時候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
你好 虧損的話 借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-15 14:00:31
1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 實際支付的時候,借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
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