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送心意

榮榮老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-25 22:53

你好同學,分錄為:
借:固定資產(chǎn)
   貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

輕裝生活 追問

2021-09-25 22:57

購買的時候,借:固定資產(chǎn),進項稅額,貸銀行存款 ,轉出時候也借固定資產(chǎn),貸進項稅轉出,下一步,借進項稅轉出,貸未交增值稅?

榮榮老師 解答

2021-09-25 23:01

是的同學,月末 借進項稅轉出,貸未交增值稅

輕裝生活 追問

2021-09-25 23:04

如果留抵進項稅很足,那這個未交增值稅怎么辦,貸銀行存款嗎?

榮榮老師 解答

2021-09-25 23:56

同學,進項稅額轉出的結轉憑證是
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
  貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
因為你有留底稅額,所以轉出未交增值稅的余額在借方,留抵稅額就自動的抵扣,不需要再做其他分錄了。
不知道這樣解釋你能看明白嗎?

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相關問題討論
在申報時候填寫進項轉出
2015-11-02 14:35:21
你好,當月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
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