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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-09-23 07:58

你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
等到收到發(fā)票
借:管理費用等
增值稅
貸:預(yù)付賬款

珠珠 追問

2021-09-23 08:09

我們沒用預(yù)收賬款這科目,那我可以用其他應(yīng)收款嗎?

王超老師 解答

2021-09-23 08:11

這個勉強說的過去的

珠珠 追問

2021-09-23 08:14

借,其他應(yīng)收款-小李 貸:銀行存款,收到發(fā)票,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)收款-小李

珠珠 追問

2021-09-23 08:14

可以這樣做嗎?

王超老師 解答

2021-09-23 08:15

你好,可以的,小李是銷售人員吧,你做到銷售費用是正確的

珠珠 追問

2021-09-23 08:18

還有個問題,8月銀行收到附加稅退稅,因6月多交納的,已更正過,分錄要如何做呢?  另外8月又收到20年企業(yè)所得稅退稅款,這分錄如何做?

王超老師 解答

2021-09-23 08:47

你好,其他問題需要重新提問的

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相關(guān)問題討論
您好,這個是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
可以的,這個是可以使用的額
2022-12-11 10:46:07
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-03-17 15:24:24
對的是的,符合上面要求的不需要交
2025-06-24 11:17:43
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務(wù)費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
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