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魏哲
于2017-01-01 19:12 發(fā)布 ??1171次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-01-01 19:39
老師,能不能再問下,這做憑證登賬的話,我就只做應(yīng)付啊,月底結(jié)應(yīng)付?因為其他的數(shù)據(jù)我都清楚啊,這樣的賬本身就存在問題吧
王雁鳴老師 解答
2017-01-01 19:20
您好,這種情況,會計最好做,也最不好做,說好做是老板給您多少,您就記多少,不管那么多,只要老板不找您麻煩就行了。說不好做就是您說的情況,不知道怎么做,本心也不愿意這樣瞎做,還有就是一旦稅務(wù)出現(xiàn)問題,老板可能就怪罪到您頭上來了。所以說,在這樣的單位工作,只能多與老板溝通,把利弊給他講清楚就可以了。實在覺得不好做,那就換一家單位就算了。
2017-01-01 19:42
您好,做憑證登賬,您要與老板溝通,如果付了款了,可以做現(xiàn)金支出,現(xiàn)金不夠用,就開收據(jù)借老板的,如果沒有付款,就做應(yīng)付,什么時候付款了什么時候再結(jié)應(yīng)付。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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王雁鳴老師 解答
2017-01-01 19:20
王雁鳴老師 解答
2017-01-01 19:42