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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-31 15:47

請問,這個應交稅金月末要處理么,增值稅稅金,還是下月繳納的時候借:應交稅金——應交增值稅稅金-銷項稅1019.42 貸:銀行存款1019.42。謝謝

王雁鳴老師 解答

2016-12-31 15:38

您好,分錄應該是,借:銀行存款35000,貸:主營業(yè)務收入 33980.58 ,應交稅金——應交增值稅稅金-銷項稅1019.42。

王雁鳴老師 解答

2016-12-31 15:52

您好,這個應交稅金,如果是小規(guī)模的,設置應交稅費-應交增值稅即可,不用設置應交稅費——應交增值稅稅金-銷項稅。如果設置了應交稅費——應交增值稅稅金-銷項稅。交稅時可以,借:應交稅費——應交增值稅稅金-銷項稅1019.42 貸:銀行存款1019.42。月末不用再處理了。

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相關問題討論
你好,增值稅減免轉為營業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好,需要的 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-04-18 11:16:57
同學:您好。是的。 無票收入和開票收入一樣的分錄,備注的時候分開。
2022-03-06 12:19:09
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