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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-18 07:09

你好,是具體怎么做錯(cuò)呢?

桃夭 追問

2021-09-18 07:17

假如是應(yīng)該是銷售費(fèi)用,我就想知道以前年度損益調(diào)整的科目咋做分錄

桃夭 追問

2021-09-18 07:18

最后通過未分配利潤   從頭到尾分錄怎么做

東老師 解答

2021-09-18 07:23

你這個(gè)是損益科目之間的最后損益沒有變化。

東老師 解答

2021-09-18 07:23

也不會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整

桃夭 追問

2021-09-18 07:35

就加入去年管理費(fèi)用300錯(cuò)了,應(yīng)該是200怎么做分錄

東老師 解答

2021-09-18 07:37

當(dāng)時(shí)計(jì)入300的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么做的告訴我一下

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相關(guān)問題討論
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費(fèi)用負(fù)數(shù)能申報(bào)了嗎?
2020-01-10 16:44:10
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-09-24 10:39:43
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費(fèi)用 貸:往來科目
2019-06-22 10:37:19
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