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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-09-15 10:17

同學(xué)你好
多交是負(fù)數(shù)的

華華 追問

2021-09-15 10:20

是的,我有多交啊,25行是顯示我多交的啊,為什么最終應(yīng)交的沒有減去這個數(shù)呢

華華 追問

2021-09-15 10:22

請問您還在嗎?

華華 追問

2021-09-15 10:27

我知道多交是負(fù)數(shù)?。课抑皇遣幻靼诪槭裁醋罱K為啥沒去掉這個多交的?

樸老師 解答

2021-09-15 10:31

你這個是用進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)

華華 追問

2021-09-15 10:31

可以抵扣的嗎?

華華 追問

2021-09-15 10:33

可以抵的話,不是能減的嗎

樸老師 解答

2021-09-15 10:39

進(jìn)項(xiàng)不夠的時候再用這個抵

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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