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送心意

蘇娟老師

職稱稅務師

2021-09-14 13:54

同學,你好!分錄不平衡的話,肯定是有地方做錯了或者遺漏了。

追問

2021-09-14 14:03

老師你看下

蘇娟老師 解答

2021-09-14 14:15

同學,你好!我發(fā)完整的分錄給你。
1.借:固定資產(chǎn)清理80
累計折舊50
貸:固定資產(chǎn)130
2.借:固定資產(chǎn)80
應交稅費應交增值稅(進項稅額)10.4
貸:應交稅費應交增值稅(銷項稅額)9.1
固定資產(chǎn)清理70
銀行存款11.3
3.借:資產(chǎn)處置損益10
貸:固定資產(chǎn)清理10

追問

2021-09-14 14:34

謝謝老師

蘇娟老師 解答

2021-09-14 14:35

不客氣~祝你學習順利哦

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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