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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-29 13:52

公司老板原本也是每月需要發(fā)工資的,但現(xiàn)在公司沒錢,等公司有錢了再發(fā),請問在內(nèi)帳和外帳上的分錄應(yīng)該怎么寫?

歡菇?jīng)? 追問

2016-12-29 13:54

科目余額匯總表中應(yīng)付職工薪酬那一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么意思,哪里有問題?

鄒老師 解答

2016-12-29 11:28

你好,主要是損益需要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2016-12-29 13:52

借;管理費用等科目     貸;應(yīng)付職工薪酬
都是這個分錄

鄒老師 解答

2016-12-29 13:57

你好,是不是沒有做計提,而發(fā)放了

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年末相對于平時,就是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤哈,然后凈利潤彌補虧損后還有剩余,需要提取法定盈余公積哈
2022-04-12 23:57:45
對的是的是這么做。
2022-02-17 09:31:41
你好,損益類的科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-02-16 09:52:49
你好,損益類科目 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有余額。 非損益類科目,需要把科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月作為下個月的期初數(shù)
2021-07-25 15:26:55
你是不是帶有核算項目
2020-03-31 11:17:46
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