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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-13 17:48

你好,你是一般納稅人的話,先登錄增值稅綜合服務平臺一號的時候登陸,然后勾選確認簽字抵扣清單,有了的情況下,然后去你的開票系統(tǒng)點上報匯總,再去增值稅平臺申報你的增值稅申報成功,交完款之后再去你的開票系統(tǒng)里面點反寫

學堂ebgnqu 追問

2021-09-13 17:55

也就是說先進項認證抵扣—稅控盤上報匯總—報稅(包含增值稅匯總、財務報表)—反寫—清卡,是這樣嗎?有漏的步驟或步驟反的嗎?

郭老師 解答

2021-09-13 17:57

對的是的,是這么做的,只要申報了增值稅就可以反寫

郭老師 解答

2021-09-13 17:58

反寫就是清卡的意思。

學堂ebgnqu 追問

2021-09-13 18:03

好的,謝謝

郭老師 解答

2021-09-13 18:10

不用客氣,工作愉快。

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初次購買稅控設備以及稅控系統(tǒng)技術服務費,全額抵扣增值稅的賬務處理,求寫好會計憑證 1、一般納稅人 1)購入專用設備時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 2)抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計提折舊時, 借:管理費用 貸:累計折舊 同時, 借:遞延收益 貸:管理費用
2019-02-25 10:24:32
您好 購買時“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
你好,你是一般納稅人的話,先登錄增值稅綜合服務平臺一號的時候登陸,然后勾選確認簽字抵扣清單,有了的情況下,然后去你的開票系統(tǒng)點上報匯總,再去增值稅平臺申報你的增值稅申報成功,交完款之后再去你的開票系統(tǒng)里面點反寫
2021-09-13 17:48:43
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-09-23 15:48:12
你好,如果已經(jīng)辦過變更了,直接聯(lián)系航天信息或百旺就可
2018-07-31 17:27:24
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