老師你好,請問沒有履行義務(wù)但開出了預(yù)收款的發(fā)票,請問開票的時候要做會計處理“借:應(yīng)收賬款 貸:合同負(fù)債”嗎?還是開票不用處理,收款的時候記“借:銀行存款 貸:合同負(fù)債”呢?
孤獨的哈密瓜,數(shù)據(jù)線
于2021-09-04 11:58 發(fā)布 ??2518次瀏覽
- 送心意
Chen老師
職稱: 注冊會計師,經(jīng)濟(jì)師
2021-09-04 12:03
您好,稅是稅,會是會,不是開了票就一定要做會計處理,如果不符合應(yīng)收賬款的確認(rèn)條件,就不必確認(rèn)。如果確實收到錢了,借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款或合同負(fù)債 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,如果沒有收到錢,則借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 比較合適。
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您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。
那以前回款時的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時的憑證,然后再做調(diào)整。
2020-06-04 09:13:16

同學(xué)你好
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員
借,其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員
貸,應(yīng)收賬款一甲公司等;
2021-11-06 14:57:34

你好,你可以弄成其他貨幣資金,就是支付寶的錢計入其他貨幣資金。
2021-11-29 11:23:37

同學(xué)你好,1、往來款項是所有公司最頭痛的問題,現(xiàn)在是這樣,先把應(yīng)收帳款科目里面的,現(xiàn)在能確認(rèn)能梳理清楚的給梳理出來。2、把不能確定的應(yīng)收帳款的這些,先是去和客戶那邊對帳,或是本公司銷售部門跟單人員去對帳,這個需要一對一,花的時間會更多些;3、梳理下共有多需要對帳的,每天計劃要兌幾家出來;
2021-05-26 15:25:00

指收到前期的貨款
2023-10-22 20:16:05
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2021-09-04 12:05
Chen老師 解答
2021-09-04 12:08