2025年第三季度新財(cái)務(wù)報(bào)表上的新改的資產(chǎn)損失怎 問
您好,這就是我們利潤表的金額,沒有損失我們就填0嘛 答
怎么查外管證的編號(hào)? 問
1.?登錄電子稅務(wù)局?:使用企業(yè)賬號(hào)(用戶名、密碼及驗(yàn)證碼)登錄平臺(tái)。?? 2.?導(dǎo)航至查詢?nèi)肟?:進(jìn)入“我的信息”或“辦稅服務(wù)”模塊,選擇“稅務(wù)登記”相關(guān)選項(xiàng)。?? 3.?查看外管證列表?:系統(tǒng)展示所有已申請的外管證,包括編號(hào)、有效期及業(yè)務(wù)內(nèi)容,直接獲取編號(hào) 答
含稅換算成未稅是除以1.05,那未稅換算成含稅呢, 是 問
?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請問運(yùn)輸服務(wù)部或者運(yùn)輸公司名下沒有車輛可以開 問
名下沒有車輛可以開具運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票,可以租賃或轉(zhuǎn)運(yùn) 答
老師您好 公司做的保函 他讓付款的公司和提供擔(dān) 問
你好,這個(gè)沒問題的,是正常的了。 答

一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 有銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)時(shí):貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅,那計(jì)算式,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
計(jì)提增值稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸方:應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的分錄,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這個(gè)分錄怎么做?
答: 那就不用做會(huì)計(jì)分錄了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)本年進(jìn)銷項(xiàng)稅金 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)繳稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是什么意思 我是看的之前的會(huì)計(jì)做的賬
答: 這是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項(xiàng)下的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值中,這樣期末就沒有余額了


小白 追問
2016-12-26 14:26
宋生老師 解答
2016-12-26 14:21
宋生老師 解答
2016-12-26 14:25