
老師,我看到一個(gè)業(yè)務(wù)是:銷售部同事報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),有增值稅專用發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?謝謝
答: 您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的是增值稅專用發(fā)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司招待客戶的招待費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?
答: 招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣的


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2021-08-27 11:46
東老師 解答
2021-08-27 11:47