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送心意

笑笑老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2016-12-23 22:17

您好,計(jì)算過(guò)程一會(huì)詳細(xì)寫(xiě)給您。

笑笑老師 解答

2016-12-23 22:36

您好,
債務(wù)人A 
 欠債權(quán)人B 117 000,用固定資產(chǎn)抵債 抵了40000+6800=46800 
債務(wù)重組利得117000-46800=70 200
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值200 000-120 000-30 000=50 000 公允40 000
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓損益 40000-50000=-10000


債權(quán)人B
債權(quán)余額117 000,沖減已提的壞賬損失34 000后債權(quán)賬面價(jià)值83 000,
實(shí)收固定資產(chǎn)40000 進(jìn)項(xiàng)6800 
債務(wù)重組損失83000-46800=36200

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,計(jì)算過(guò)程一會(huì)詳細(xì)寫(xiě)給您。
2016-12-23 22:17:20
看不懂您的問(wèn)題?請(qǐng)具體說(shuō)一下,才好幫您分析解答
2019-03-31 10:09:04
你好: 這個(gè)權(quán)數(shù),在該題中,是直接給定的信息。 權(quán)數(shù)通常要么是有固定的規(guī)則(企業(yè)自己定的) 這個(gè)沒(méi)有固定的標(biāo)準(zhǔn)。
2021-04-11 13:17:34
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學(xué)您好,年金系數(shù)考試的時(shí)候是查表得到的。
2019-10-31 10:39:07
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  • 老師,我們公司是一般納稅人,前面1-9月的賬,應(yīng)交稅費(fèi) 問(wèn)

    不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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