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送心意

小檬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2021-08-25 22:38

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是同一個人,可以同使用一個科目

K14603498808687 追問

2021-08-25 22:41

我們公司的往來賬,不管是應(yīng)收還是應(yīng)付都用的是其他應(yīng)收款科目?這樣對嗎

K14603498808687 追問

2021-08-25 22:42

咱們學(xué)堂有這方面的課程推薦一下嗎?

小檬老師 解答

2021-08-25 22:42

這樣是不對的,應(yīng)收,應(yīng)收要分開,否則資產(chǎn)跟負債都不對了

K14603498808687 追問

2021-08-25 22:44

可是其他會計說不影響出報表的?

K14603498808687 追問

2021-08-25 22:48

有沒有這方面的課程推薦一下

小檬老師 解答

2021-08-25 22:50

會影響,會對資產(chǎn)負債表總體產(chǎn)生影響
本來應(yīng)收1000應(yīng)該是在資產(chǎn)借方,如果記在應(yīng)付的借方,就是負債的負數(shù)。產(chǎn)生的影響是資產(chǎn)少了1000,負債也少了1000。

K14603498808687 追問

2021-08-25 22:57

應(yīng)付的貸方她會記在應(yīng)收的借方,并不是同方向記賬?這樣對嗎

小檬老師 解答

2021-08-25 23:34

不是,借貸方向是同向的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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