老師,請問一下,我公司有個項目掛靠在別單位,被掛靠 問
對的是的,你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,到時候從管理費里面扣就行。 答
老師,商貿(mào)企業(yè)購買標(biāo)簽紙計入什么科目,二級明細(xì)是? 問
計入管理費用-辦公費 答
買固定資產(chǎn),有36個月的貸款,本金和利息要計入什么 問
你好,利息需要資本化,本金是長期借款 答
企業(yè)買回來固定資產(chǎn)一臺,企業(yè)所得稅全部稅前扣除, 問
會計正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會計的做賬 答
小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是多少,享 問
?小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是25%,不享受小微企業(yè)政策 答

以前年度企業(yè)所得所稅都是虧損的,現(xiàn)在這個季度盈利要繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 這個要看您當(dāng)?shù)氐囊患径人枚愵A(yù)繳申報表中以前年度虧損項目是否可以填寫數(shù)字,一般是灰色的,不能填寫數(shù)字,所以要繳納企業(yè)所得稅的。如果這個項目是可以填寫數(shù)字的話,那就可以彌補以前年度虧損的。
2018年第四季度盈利了,彌補完以前年度虧損,還在盈利11642.54,是不是要繳納企業(yè)所得稅
答: 你好 是的 需要繳納企業(yè)所得稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我企業(yè)從業(yè)人數(shù)不超300,資產(chǎn)總額不超過5000,以下這幾種情況所得稅如何計算繳納?應(yīng)繳多少企業(yè)所得稅?1、以前年度虧損100萬,本年度盈利380萬,彌補虧損后盈利280萬?2、以前年度虧損100萬,本年度盈利480萬,彌補虧損后盈利380萬?
答: 您好,企業(yè)從業(yè)人數(shù)不超300,資產(chǎn)總額不超過5000,1、以前年度虧損100萬,本年度盈利380萬,彌補虧損后盈利280萬,計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=280*10%-5=23萬元。 2、以前年度虧損100萬,本年度盈利480萬,彌補虧損后盈利380萬,計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=380*25%=95萬元。

