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送心意

柳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-19 16:48

你好,同學(xué)!
借:應(yīng)收賬款                      370800
      累計(jì)攤銷                       28800
    貸:無形資產(chǎn)                                             280000
           應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)      10800                
          營(yíng)業(yè)外收入                                          108800

Snowy 追問

2021-08-19 16:56

答案不一樣

Snowy 追問

2021-08-19 16:57

為啥是計(jì)銷項(xiàng)稅額和營(yíng)業(yè)外收入

柳老師 解答

2021-08-19 17:06

銷售交增值稅是要計(jì)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的。
出售是要記資產(chǎn)處置損益的。
如果無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益,應(yīng)將其報(bào)廢并予以轉(zhuǎn)銷,其賬面價(jià)值轉(zhuǎn)作當(dāng)期損益。按其差額,借記“營(yíng)業(yè)外支出”科目。

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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