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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-19 12:51

你好,把這些所有的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。

郭老師 解答

2021-08-19 12:51

比如銷項的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

悠悠 追問

2021-08-19 12:57

那都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,那轉(zhuǎn)出未交增值稅又怎么清0呢

郭老師 解答

2021-08-19 12:58

你結(jié)轉(zhuǎn)完了,轉(zhuǎn)出未交增值稅哪一方有余額,應(yīng)該都是零才對。

悠悠 追問

2021-08-19 13:12

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-19 13:12

不用客氣,工作愉快。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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