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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-12-21 15:25

您好!
1.分配工資
  借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
  借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時(shí)
  借:應(yīng)付職工薪酬——工資
       貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
       4.上交杜保
  借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
  貸:銀行存款
  5.上交個(gè)人所得稅
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸:銀行存款

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你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
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