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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-11 16:49

你好  款要對沖的  同一個客戶下面的。   借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款

undefined 追問

2021-08-11 16:55

摘要怎么寫,要原始憑證嗎

meizi老師 解答

2021-08-11 17:01

 你好摘要寫  對沖 小明 往來科目 。  后面附  兩個科目的明細(xì) 表即可  

undefined 追問

2021-08-11 17:03

明細(xì)表自己打印嗎?自己做嗎?這個明細(xì)表該不會是從掛那個科目開始打印吧

undefined 追問

2021-08-11 17:08

對沖金額是不是取最小值呀

meizi老師 解答

2021-08-11 17:08

 你好   自己用表格做一個即可 。 是的。 肯定了。 你取大的話  金額對沖不了的  

undefined 追問

2021-08-11 17:09

有模板嗎

undefined 追問

2021-08-11 17:16

有人說,調(diào)整這個往來科目,建議年初調(diào)整,年中不適合調(diào)整

meizi老師 解答

2021-08-11 17:22

 沒有模板 。  內(nèi)部的 自己做一個就行了。    這個不影響的。對沖 科目  不用看  什么時候 去調(diào)整 

undefined 追問

2021-08-11 17:34

好的,多謝

undefined 追問

2021-08-11 17:39

那個把小車過戶給個人,本月還計提折舊嗎?然后在做那筆處置固定資產(chǎn)分錄

meizi老師 解答

2021-08-11 17:42

 你好    當(dāng)月折舊的。次月不在折舊的。       是的   

undefined 追問

2021-08-11 17:57

好的,多謝

meizi老師 解答

2021-08-11 18:47

沒事,希望能幫到你

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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