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餅干飛呀
于2021-08-11 14:04 發(fā)布 ??1690次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-08-11 14:05
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
餅干飛呀 追問
2021-08-11 14:58
老師,那如果進項發(fā)票是下月才拿到,賬務處理怎么寫?
2021-08-11 14:59
收到發(fā)票的賬務處理
文文老師 解答
2021-08-11 15:03
一題一問,請重新提問。因為老師是按答題個數來結算的。
2021-08-11 15:32
好的老師
好的,祝你工作順利!
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老師你好,我們公司先出庫設備給客戶安裝,安裝好后記應收賬款,付款的是另一家公司,不是給安裝設備的客戶。然后等那家公司回款后,我們借銀行存款,貸應收賬款。這樣情況下,出庫時候怎么寫分錄
答: 你好,學員, 出庫計入 借發(fā)出商品 貸庫存商品
請問,收到錢,分錄是,借銀行存款,貸應收賬款(-15000)應收賬款怎么是負數?
答: 你好,相當于借銀行存款貸預收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在u8上一年做多了一筆分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款,想請問一下今年要怎么做回來
答: 借應收賬款貸銀行存款。
:變壓器總價款55萬,公司付款5萬到電力公司,實際上是代甲公司付的,后續(xù)的款也會由我公司付,但是這個錢還是要收回來的,第一次分錄是借:工程施工5萬,貸銀行存款5萬,可是體現不出來應收甲公司的款,如果借應收賬款甲公司,貸銀行存款,又不能體現還要付電力公司多少錢
討論
在9月份的時候收到一筆984元的消費掛賬款,是大慶集團-顧成明個人的,但是我當時弄錯了,弄成了大清集團的,分錄是這樣的借:銀行存款 貸:應收賬款-大慶集團。但是2018年的賬我已經結賬了,像這種情況,在2019年應該怎么做一筆分錄去修改啊
給工地供貨,一直是借銀行存款,貸應收賬款-工地。當工地完工時,還要做其他分錄嗎?
單位以每月第一日匯率為記賬匯率,假如1日匯率為6.2 在2日收到一筆外匯100美元。 借:銀行存款-美元戶620 貸應收賬款 xxx 。 在5日結匯,結匯買入價6.1。 分錄怎么做,有幾種做法。
借:應收賬款 貸:銀行存款 這個分錄是什么意思 ,什么情況下出現?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 144526 個
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餅干飛呀 追問
2021-08-11 14:58
餅干飛呀 追問
2021-08-11 14:59
文文老師 解答
2021-08-11 15:03
餅干飛呀 追問
2021-08-11 15:32
文文老師 解答
2021-08-11 15:32