老師,我是一般納稅人企業(yè),我前期有沒有抵扣的增值稅額,我7月份銷項-進項 有余額,是我應該交的增值稅稅額,但是算上我前期應該抵扣的我不用交增值稅,請問怎么做賬呢, 我做的是結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅- 銷項稅10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 8 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2. 那么問題來了,我轉出未交的增值稅應該結轉到哪里呢?
???? 可愛的小姐姐????
于2021-08-09 14:57 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-08-09 14:58
你好 你的意思是 結轉:借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2. 貸應交稅費-未交增值稅2 ; 次月繳納 :借 應交稅費-未交增值稅2貸銀行存款2 就平了
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你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28

這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結轉。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結轉了
2018-09-08 12:25:58

需要做
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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???? 可愛的小姐姐???? 追問
2021-08-09 15:01
meizi老師 解答
2021-08-09 15:06