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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-08-09 11:37

同學你好
2019年4月份山東某咨詢公司的銷項稅額31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額,計算4月份增值稅的加計抵減額是多少?4月份應納增值稅額是多少?

月份應納增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元

4月份應納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元

4月份需要實際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元

過兒 追問

2021-08-09 11:41

其實加計抵減作用:抵稅,應納稅額按正常的銷項-進項計算。對吧老師?

立紅老師 解答

2021-08-09 11:44

同學你好,應納稅額按正常的銷項-進項計算。對吧老師?——對的;

過兒 追問

2021-08-09 11:44

全部允許抵減的進項稅具體啥意思?有限制條件嗎老師

立紅老師 解答

2021-08-09 11:46

同學你好,,全部屬于允許抵扣的進項稅額——是全部允許抵扣,就是取得專票都可以做為進項稅額核算 ;

過兒 追問

2021-08-09 11:48

老師,我們是生活服務的醫(yī)美行業(yè),購買注射藥品取得進項稅率是13%,銷項是生活服務6%,13%屬于全部可抵扣嗎?

立紅老師 解答

2021-08-09 11:53

同學你好,是可以全部抵扣的;

過兒 追問

2021-08-09 11:58

還有一個問題老師:去年公司提交了進項加計抵減的申請,今年實際沒用加計抵減政策,現在專管員打電話讓改表2和表4,對我們公司而言,算是好事兒嗎?

立紅老師 解答

2021-08-09 12:00

同學你好,是好的;可以少交稅;

過兒 追問

2021-08-09 12:01

嗯嗯,耐心的老師的樣子最漂亮。謝謝謝謝,比心

立紅老師 解答

2021-08-09 12:03

不客氣的,祝您學習愉快;

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相關問題討論
不用的,你填寫了實際抵扣金額之后,主表自動取出。
2022-03-10 17:23:31
你銷售開具6%的發(fā)票屬于稅率開具有誤,需要重新開具13%的發(fā)票
2021-08-24 14:21:45
同學您好, 銷項稅率是13%
2020-12-23 09:35:53
您好,不需要,拒收之后讓對方重新開具就可以了
2020-01-21 13:24:23
你好 你是一般納稅人轉租出去的稅率按9%開票出去的
2020-01-13 16:41:45
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