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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-08-07 22:58

你好,都可以,一般是用其他應(yīng)付款

美麗天空 追問

2021-08-07 23:04

是不是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放就用其他應(yīng)收款;如果是當(dāng)月計提,下月發(fā)放就用其他應(yīng)付款?

美麗天空 追問

2021-08-07 23:05

因?yàn)槲铱次覀冎鞴芩麄兌颊f當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放全部用的其他應(yīng)收款。但是課本上卻說用其他應(yīng)付款

美麗天空 追問

2021-08-07 23:09

老師您看我理解的邏輯對不對:也就是我們先做工資然后得出來要支付的社保和個稅金額再去支付社保和個稅,所以用的是其他應(yīng)付對不對?

小云老師 解答

2021-08-08 09:20

是如果先扣員工的再交給稅務(wù)局就是用其他應(yīng)付款,先交再扣就是其他應(yīng)收款

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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