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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-08-07 09:49

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,

卓小月? 追問

2021-08-07 10:00

出來的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末-期初與利潤表的本年利潤的數(shù)差這個調(diào)整的數(shù),是對的嗎

莊老師 解答

2021-08-07 10:11

你好,是的,這個差額是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)過來

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個做固定資產(chǎn)清理的分錄就行了
2021-08-11 14:12:08
你好,如果計提折舊 ,應(yīng)是計入固定資產(chǎn)才能提折舊 ,將材料轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)后再提折舊 。
2020-05-07 14:36:16
做固定資產(chǎn)清理處理: 1、將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理(固定資產(chǎn)賬面價值) 累計折舊(已提折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(已計提的減值準(zhǔn)備) 貸:固定資產(chǎn) 2、損失部分計入營業(yè)外支出: 借:營業(yè)外支出--處理固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-03-03 19:29:35
借固定資產(chǎn)貸銀行存款 按尚可使用年限 折舊就可以
2019-12-31 14:00:11
你好 你們具體是什么固定資產(chǎn) 這樣好判斷科目
2020-08-04 18:42:12
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