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送心意

陳靖老師

職稱注冊會計師

2021-08-05 12:26

老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦

陳靖老師 解答

2021-08-05 14:52

沒有問題,比如說你有一批原材料100萬因為管理不善被盜,你會做一筆借:待處理財產(chǎn)損溢-流動資產(chǎn)損益 貸:原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 期末你再做一筆老師講的分錄,相當(dāng)于你把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出給沖掉同時調(diào)增應(yīng)交增值稅。

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要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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