
請問老師,下面的“增值稅:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)分錄,第3項的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅時借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 100000貸:---------------進(jìn)項稅額 100000結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 20000貸:-------------------轉(zhuǎn)出未交 20000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 ?
答: 第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
例如我有進(jìn)項稅額2000元,我做了借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 2000 還要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一步:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 是這樣嗎?請問,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)那個金額?
答: 一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢


陳靖老師 解答
2021-08-05 14:52