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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-10-20 13:43

抵扣在國內一般意義上講即增值稅抵扣。
增值稅抵扣:應交的稅費=銷項稅-進項稅。
進項稅額是指納稅人購進貨物或應稅勞務所支付或者承擔的增值稅稅額。所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞務、以物易物換入貨物、抵償債務收入貨物、接受投資轉入的貨物、接受捐贈轉入的貨物以及在購銷貨物過程當中支付的運費。在確定進項稅額抵扣時,必須按稅法規(guī)定嚴格審核。

扣的項目允許其抵扣額在稅前的利潤中減掉,理解這個問題,你得明白什么是增值稅·我國從1994年稅制進行改革,實行增值稅體制·企業(yè)銷售貨物和應稅勞
務,都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項稅,然而你購進貨物時,對方也會給你出具購進貨物的增值稅專用發(fā)票(但你必須是一般納稅人),這個發(fā)票上所標的進項稅就是你可以抵扣當期應交增值稅銷項稅的進項稅額,銷項稅減進項稅就等于你當期應交的增值稅·這就是抵扣· 增值稅是價外稅·
只有增值稅才有抵扣之說。所謂增值稅就是對增值部分收稅啊,比方買的貨物,對方開的增值稅專用發(fā)票,付出去的款項是價+進項稅;賣出商品,給乙方開的增值稅票,也是價+銷項稅,納稅額
只有增值稅專用發(fā)票才可以抵扣,普通發(fā)票是無法抵扣的

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相關問題討論
不可以 給客戶報銷的屬于招待費,招待費不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項稅的,進項稅不用轉出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題,可以用進項稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學你好!這個是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好,同學。你是什么話
2021-04-22 20:02:28
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