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出發(fā)
于2021-08-04 16:26 發(fā)布 ??1466次瀏覽
鐘存老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
2021-08-04 16:31
同學(xué)你好很高興為你解答比如收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品
出發(fā) 追問(wèn)
2021-08-04 16:35
老師,企業(yè)有權(quán)利開罰款性收據(jù)嗎?就是別人給我們提供服務(wù),因?yàn)楣ぷ魇д`我們扣款100,但是對(duì)方要求我們開具100的發(fā)票,不認(rèn)可收據(jù),說(shuō)收據(jù)沒(méi)法所得稅前扣除?我想知道單位自制的收據(jù)可以作為這種罰款性收款憑據(jù)嗎?
鐘存老師 解答
2021-08-04 16:50
企業(yè)有權(quán)利開罰款性收據(jù)由于執(zhí)行不到位產(chǎn)生的罰款一般是以前的開票方開具紅字發(fā)票不是收取罰款的一方開發(fā)票罰款不是單獨(dú)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的開票項(xiàng)目
2021-08-04 17:00
一般是以前的開票方開具紅字發(fā)票,那現(xiàn)在怎么處理呢?
2021-08-04 17:02
現(xiàn)在也是本來(lái)業(yè)務(wù)誰(shuí)開具發(fā)票開紅字發(fā)票
2021-08-04 17:29
為啥開紅字發(fā)票呢?
2021-08-04 18:23
沖銷對(duì)方的銷售額往來(lái)款也沖銷了你罰款對(duì)方的賬款變向少收了
2021-08-04 18:29
我們現(xiàn)在就是按照扣款后開票和付款的。。就是本來(lái)3000塊,扣掉100后,對(duì)方開了2900的發(fā)票,我們實(shí)際支付了2900。然后我們領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在非讓把票退回去讓開3000的來(lái),然后我們付2900開收據(jù)100.。
2021-08-04 19:13
要是合同沒(méi)有執(zhí)行的話或者與合同執(zhí)行數(shù)量無(wú)關(guān)的不可以開具紅字發(fā)票你們給對(duì)方開收據(jù)就是你們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的那個(gè)情形
2021-08-05 09:58
老師,合同已經(jīng)執(zhí)行了。合同約定的是對(duì)方為我們提供電梯維保費(fèi),只不過(guò)因?yàn)閷?duì)方工作失誤,我們扣他們款1000.。以為合同約定我們公司有權(quán)力扣款。。所以這種情況下對(duì)方開票的處理?
2021-08-05 10:06
工作失誤造成的比較模糊你們要是話語(yǔ)權(quán)強(qiáng)勢(shì)的話可以給他們開收據(jù)
2021-08-05 10:18
對(duì)方現(xiàn)在就是要求讓我們開發(fā)票呢,說(shuō)違約金可以開發(fā)票。。。但是從我們公司角度來(lái)說(shuō),我們呢公司并沒(méi)有發(fā)生增值稅應(yīng)稅服務(wù),我們沒(méi)法開具罰款發(fā)票啊。。他們的理由不合理呀老師。。
2021-08-05 10:28
是的他們的理由不合理不是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目你們沒(méi)有提供服務(wù)
2021-08-05 10:51
老師那您說(shuō)的工作失誤比較模糊是什么意思
2021-08-05 11:34
工作失誤無(wú)法對(duì)應(yīng)到工作量所以模糊不確定是不是合同執(zhí)行數(shù)量產(chǎn)生的扣款是合同執(zhí)行數(shù)量產(chǎn)生的扣款就是執(zhí)行方開紅字發(fā)票沖銷
2021-08-05 11:37
實(shí)際情況是:對(duì)方承擔(dān)電梯維保,私自調(diào)慢電梯速度。。因此扣款
2021-08-05 12:25
合同已經(jīng)執(zhí)行完畢屬于銷售折讓應(yīng)該開紅字發(fā)票
2021-08-05 14:19
合同約定一個(gè)季度付一次款,是第二季度工作中出現(xiàn)的這個(gè)問(wèn)題。
2021-08-05 15:36
合同已經(jīng)執(zhí)行完畢屬于銷售折讓應(yīng)該開紅字發(fā)票是的
2021-08-05 15:40
老師,您能簡(jiǎn)單告訴我處理辦法嗎?我們作為勞務(wù)接收方,原本對(duì)方提供合同金額3000的服務(wù),因?yàn)楣ぷ魇д`扣除對(duì)方100。。這個(gè)事情怎么處理?
2021-08-05 15:46
之前給你說(shuō)過(guò)了對(duì)方給你們開紅字發(fā)票
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銷售商品客戶沒(méi)給錢應(yīng)該怎么記
答: 您好,計(jì)入應(yīng)收賬款即可
7月26日向三星公司銷售商品共7800元款收
答: 借銀行存款、 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售商品 客戶要求開票 13個(gè)點(diǎn)的 怎么操作
答: 你好,直接在開票系統(tǒng)開具就好了呢
銷售商品贈(zèng)送另一種商品怎么開票?
討論
老師,請(qǐng)問(wèn)以下境外單位或個(gè)人為什么沒(méi)有“銷售商品”這種情況呢?如果是銷售商品,又是怎樣操作呢?謝謝!
銷售商品是隨商品一起銷售的贈(zèng)品如何處理
老師第一個(gè)問(wèn)怎么沒(méi)有寫啊,銷售商品的那個(gè)
銷售商品打折部分應(yīng)該怎么處理比如打折了38元,這38元要怎么樣處理?
鐘存老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
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2021-08-05 09:58
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2021-08-05 10:06
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2021-08-05 10:28
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2021-08-05 15:36
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2021-08-05 15:40
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2021-08-05 15:46