老師:你們做內(nèi)賬的時候做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一個科目嗎?我是接手別人的,我以前內(nèi)賬不記。就含稅價一起做賬。比如借原材料有專票我也只做一筆借原材料貸應(yīng)付賬款或銀行賬款。之前的人做了有進(jìn)項(xiàng)所以我后面也做了??墒堑搅私辉鲋刀惖臅r候發(fā)現(xiàn)內(nèi)賬上的與外賬上的不一樣。我該怎么處理這一現(xiàn)象呢?因?yàn)槲倚枰坏脑鲋刀愂峭ㄟ^銀行扣款的嘛,內(nèi)賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該和外賬上一致才對。可現(xiàn)在不一樣?

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于2021-08-04 15:57 發(fā)布 ??1071次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-08-04 15:59
你好 1. 內(nèi)賬就用這個科目就行了。 你們是 小規(guī)模嘛 還是一般納稅人 ? 我看看怎么來判斷
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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