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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-08-03 17:13

你好這個沒有問題,利息收入是這么做

等風來 追問

2021-08-03 17:16

老師不對呀   這樣我銀行存款就對不上呀  因為正確的應(yīng)該借銀行存款,貸,財務(wù)費用—利息收入(紅字)

maize老師 解答

2021-08-03 17:29

你是不是支付利息出去啊,你支付才做借財務(wù)費用 貸銀行,你說對不上,那這個收到利息是做借財務(wù)費用 負數(shù),借銀行啊,

等風來 追問

2021-08-04 09:47

我是說收到銀行存款利息

maize老師 解答

2021-08-04 10:33

收到利息就做借財務(wù)費用,負數(shù)借銀行,

maize老師 解答

2021-08-04 10:33

你做貸財務(wù)費用負數(shù)那等于借方財務(wù)費用正數(shù),不對了

maize老師 解答

2021-08-04 10:34

借銀行,負數(shù)么?直接反結(jié)帳調(diào)過來,

maize老師 解答

2021-08-04 10:35

不好意思錯位了,你這個直接反結(jié)帳調(diào)正確重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

maize老師 解答

2021-08-04 10:35

后續(xù)申報按正確就可以

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相關(guān)問題討論
您好。具體什么原因條件呢
2022-02-12 16:01:36
您好,三筆分錄可以并為一筆,借 營業(yè)收入 100 貸 存貨 20 營業(yè)成本80,意思是把這筆內(nèi)部交易全部沖掉,這樣的話在合并報表里只列示為存貨原存貨成本80.
2021-08-31 11:19:25
小企業(yè)會計準則這樣調(diào)整就可以了
2020-07-23 11:29:18
借:主營業(yè)務(wù)收入500、應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)80,貸:預(yù)收款項580 借:庫存商品400,貸:主營業(yè)務(wù)成本400 借:發(fā)出商品400,貸:庫存商品400
2020-05-26 14:39:20
你好,借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整,然后按發(fā)票入賬
2020-05-24 21:32:05
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