
生產(chǎn)型企業(yè)的增值稅申報(bào)
答: 不好意思,我看錯(cuò)了,免抵退稅那個(gè)我沒有實(shí)際超過做過,你可以重新再提問一次,外貿(mào)老師會(huì)回復(fù)您這個(gè)問題的
(外貿(mào)企業(yè))生產(chǎn)型出口企業(yè)的增值稅申報(bào)
答: 你好,因?yàn)榱舻侄愵~小于免抵退稅額,所以退稅額等于留抵扣稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是生產(chǎn)企業(yè),出口貨物關(guān)單日期是6月30號(hào),是不是次月也就是7月就要先申報(bào)增值稅?如果漏報(bào)了怎么辦?
答: 您好,應(yīng)該來說是這樣的,實(shí)在沒有申報(bào),那就8月份申報(bào)7月份的時(shí)候申報(bào),您就7月份開具外銷發(fā)票
請(qǐng)求生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅申報(bào)表填寫流程,麻煩學(xué)堂老師指教下,不做過生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)增值稅的,不要解答....
生產(chǎn)型企業(yè),6月份申報(bào)退稅,現(xiàn)需要將該筆出口,做視同內(nèi)銷處理。請(qǐng)問增值稅申報(bào)上面要怎么做


小魚兒 追問
2021-08-02 13:57
張壹老師 解答
2021-08-02 14:02