
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復(fù)你。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時,增值稅納稅申報表如何填寫
答: 附表2中有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你直接進(jìn)去選擇看你們是哪種就可以

