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送心意

CPA文文老師

職稱中級會計師,注冊會計師,稅務師

2021-07-23 10:00

同學你好
個報
借:長投  5000
  貸:銀行存款  5000
借:管理費用  100
    貸:銀行存款  100

CPA文文老師 解答

2021-07-23 10:04

合并成本=5000
2020年個報長投還是 5000
合并報表
借:長投-損益調(diào)整  (800-25)*80%
貸:投資收益   
借:投資收益   400
貸:長投  400
借:長投-其他綜合收益  80
    貸:其他綜合收益    80

CiCi 追問

2021-07-23 11:03

題目里的5500和6000是干嘛的?

CPA文文老師 解答

2021-07-23 11:05

這2個數(shù)據(jù)對本題沒什么特別的用處
6000和5500的差額,固定資產(chǎn),計算凈利潤的時候調(diào)整公賬不想等用的

CiCi 追問

2021-07-23 11:06

老師,你那個800.-25,25是怎么算的?

CPA文文老師 解答

2021-07-23 11:57

這個是500除以20,調(diào)減折舊

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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